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納稅人簽訂的是框架合同,合同中未列明金額,但是每個(gè)月的結(jié)算單列明了不含稅價(jià)格,并單獨(dú)列明增值稅稅款。印花稅申報(bào)可以按照不含稅金額繳納嗎?

來源:漯河網(wǎng) 時(shí)間:2025-04-15 16:10:00 點(diǎn)擊: 今日評(píng)論:

 納稅人簽訂的是框架合同,合同中未列明金額,但是每個(gè)月的結(jié)算單列明了不含稅價(jià)格,并單獨(dú)列明增值稅稅款。印花稅申報(bào)可以按照不含稅金額繳納嗎?

        答:根據(jù)《印花稅法》第五條第(一)項(xiàng)規(guī)定,應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款。《國家稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施〈中華人民共和國印花稅法〉等有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2022年第14號(hào),以下簡(jiǎn)稱14號(hào)公告)第一條第(二)項(xiàng)規(guī)定,應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)未列明金額,在后續(xù)實(shí)際結(jié)算時(shí)確定金額的,納稅人應(yīng)當(dāng)于書立應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的首個(gè)納稅申報(bào)期申報(bào)應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)書立情況,在實(shí)際結(jié)算后下一個(gè)納稅申報(bào)期,以實(shí)際結(jié)算金額計(jì)算申報(bào)繳納印花稅。因此,結(jié)算單單獨(dú)列明增值稅稅款,按照不含列明的增值稅稅款的金額,確定印花稅計(jì)稅依據(jù)。(丁蕾)
責(zé)編:瘦馬  編審:王輝  終審:盧子璋
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